Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 888 registros Informações atualizadas em: 10/04/2026 - 10:40:57

DIÁRIA: 0222/2018 02/04/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a a CAPANEMA-PA no dia 02 de abril de 2018, conforme portaria 222/2018.

Beneficiário: AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0212/2018 27/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 0212/2018.

Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0211/2018 27/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 211/2018.

Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0210/2018 27/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 210/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0209/2018 26/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL -PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 209/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0208/2018 26/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 208/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0206/2018 23/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 E 26 de março de 2018, conforme portaria 0206/2018.

Beneficiário: FRANCISCA JULIANA LIRA RABELO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0201/2018 22/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL--PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0201/2018.

Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0200/2018 22/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0200/2018.

Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0199/2018 22/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0199/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0198/2018 22/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0198/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0197/2018 22/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPÓLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0197/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0196/2018 22/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0196/2018.

Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0194/2018 21/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 27 de março de 2018, conforme portaria 0194/2018.

Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 4

Valor unidade: 140,00

Valor total: 560,00

DIÁRIA: 0193/2018 21/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 28 de março de 2018, conforme portaria 0193/2018.

Beneficiário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA

Quantidade: 5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 0184/2018 19/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 A 23 de março de 2018, conforme portaria 0184/2018.

Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO

Quantidade: 4

Valor unidade: 250,00

Valor total: 1.000,00

DIÁRIA: 0180/2018 19/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARTAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0180/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0179/2018 19/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0179/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0178/2018 19/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0178/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0170/2018 15/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.

Beneficiário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0169/2018 15/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de março de 2018, conforme portaria 0169/2018.

Beneficiário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0168/2018 15/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0168/2018.

Beneficiário: HEND KATYA SILVA GAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0167/2018 15/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 e 21 de março de 2018, conforme portaria 0167/2018.

Beneficiário: ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0166/2018 15/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 A 22 de março de 2018, conforme portaria 0166/2018.

Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0158/2018 13/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0158/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0157/2018 13/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0157/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0156/2018 13/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA, no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0156/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0132/2018 07/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEME-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0132/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0131/2018 07/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0131/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0130/2018 07/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0130/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

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