Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 819 registros Informações atualizadas em: 16/06/2025 - 09:59:12

DIÁRIA: 0636/2018 14/09/2018

CONCEDER, 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de viagem no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), à servidora, Sra. JEANE GUIMARÃES SAMPAIO, Assistente Administrativo do Setor de Identificação, portadora do CPF 888.982.882-04, para que [...]

Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0635/2018 14/09/2018

CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO MÁRCIO MARTINS DE OLIVEIRA, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 292.647.822-49, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, [...]

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0634/2018 14/09/2018

CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 364.518.002-87, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no [...]

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0626/2018 05/09/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de setembro de 2018, conforme portaria 626/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0625/2018 05/09/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de setembro de 2018, conforme portaria 625/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0623/2018 03/09/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 03 de setembro de 2018, conforme portaria 623/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0622/2018 03/09/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 03 de setembro de 2018, conforme portaria 622/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0595/2018 28/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 595/2018.

Beneficiário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0591/2018 28/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 591/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0590/2018 28/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 590/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0589/2018 27/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 589/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0588/2018 27/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 588/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0587/2018 27/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 587/2018.

Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0586/2018 23/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 1/2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 e 29 de agosto de 2018, conforme portaria 586/2018

Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0585/2018 22/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 585/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0584/2018 22/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 584/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0583/2018 22/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 22 de agosto de 2018, conforme portaria 5783/2018.

Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0580/2018 20/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de Agosto de 2018, conforme portaria 580/2018.

Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0579/2018 17/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de agosto de 2018, conforme portaria 579/2018

Beneficiário: MARCIO MEDEIROS SIMOES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0577/2018 13/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 577/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0576/2018 13/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 576/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0575/2018 13/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 575/2018

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0571/2018 08/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 571/2018.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0570/2018 08/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 570/2018.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0569/2018 08/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 569/2018.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0556/2018 03/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 556/2018.

Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 4

Valor unidade: 120,00

Valor total: 480,00

DIÁRIA: 0555/2018 03/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 555/2018.

Beneficiário: MARIA EDINALVA GOMES DE LIMA

Quantidade: 4

Valor unidade: 120,00

Valor total: 480,00

DIÁRIA: 0552/2018 01/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018

Beneficiário: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA

Quantidade: 3

Valor unidade: 120,00

Valor total: 360,00

DIÁRIA: 0551/2018 01/08/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 551/2018.

Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 3

Valor unidade: 120,00

Valor total: 360,00

DIÁRIA: 0511/2018 17/07/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 E 25 de julho de 2018, conforme portaria 511/2018.

Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 350,00

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