Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 74 registros Informações atualizadas em: 30/04/2026 - 17:06:02

DIÁRIA: 0175/2018 19/03/2018

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0175/2018.

Beneficiário: Shyrliane Gomes Sousa

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0948/2017 21/12/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 948/2017.

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0929/2017 15/12/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 929/2017

Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0907/2017 05/12/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 907/2017.

Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0881/2017 28/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 881/2017.

Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 125,00

DIÁRIA: 0850/2017 14/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 850/2017.

Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0849/2017 14/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGONIAS-PA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 849/2017.

Beneficiário: Vanessa Nascimento Freitas

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0848/2017 14/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 848/2017.

Beneficiário: Diego Nogueira Pinto de Souza

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0847/2017 14/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 847/2017.

Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0830/2017 08/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM BELEM-PA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 830/2017.

Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 125,00

DIÁRIA: 0828/2017 07/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 828/2017.

Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0820/2017 06/11/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 820/2017.

Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0773/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 773/2017.

Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0771/2017 16/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE DE 2017, CONFORME PORTARIA 771/2017.

Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes

Quantidade: 2

Valor unidade: 500,00

Valor total: 1.000,00

DIÁRIA: 0762/2017 11/10/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 762/2017.

Beneficiário: Maria Gorete Cirino dos Santos

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0737/2017 29/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM- PA NO DIA 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 637/2017.

Beneficiário: Valdiney Marcelo Alves Gadelha

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0736/2017 29/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM - PA NO DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 736/2017.

Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0731/2017 28/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 731/2017.

Beneficiário: Francisca Elena de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0682/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 682/2017.

Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0681/2017 15/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 681/2017.

Beneficiário: Francisca Elena de Sousa

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0677/2017 13/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 677/2017.

Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0659/2017 11/09/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 11 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 659/2017.

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0609/2017 21/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 A 23 DE AGOSTO 2017, CONFORME PORTARIA 609/2017.

Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0592/2017 16/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 17 DE 2017, CONFORME PORTARIA 592/2017.

Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0571/2017 09/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 571/2017.

Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0569/2017 07/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 569/2017.

Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0563/2017 04/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 563/2017.

Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0562/2017 04/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 562/2017.

Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0561/2017 04/08/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 561/2017.

Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0549/2017 24/07/2017

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 549/2017.

Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

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